當(dāng)前位置:首頁>新聞中心>集團(tuán)要聞
集團(tuán)召開2023年黨委審計委員會專題會議
發(fā)布日期:2023-10-30
字體大?。?span id="q44cysm" class="fwb small" id='small'>A -A +

近日,集團(tuán)黨委書記、董事長、黨委審計委員會主任曾鑫主持召開黨委審計委員會專題會議,深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神,認(rèn)真落實習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要指示批示精神,貫徹落實省委、省政府和審計署、省審計廳對內(nèi)部審計工作的相關(guān)部署和工作要求,聽取了集團(tuán)內(nèi)部審計工作匯報,并安排部署下一階段審計工作。集團(tuán)黨委審計委員會副主任曾慶祝、陳江龍、吳靜波出席會議。

會議研究審議了集團(tuán)關(guān)于審計整改工作情況、集團(tuán)存量風(fēng)險項目審計情況、二級公司原主要負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計情況和集團(tuán)“三公經(jīng)費”合規(guī)性、真實性審計情況。

會議強(qiáng)調(diào),集團(tuán)上下要切實提高政治站位,強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng),充分認(rèn)識做好內(nèi)部審計工作的重要意義,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的系列重要講話精神以及中央審計委員會會議精神,堅決把思想和行動統(tǒng)一到黨中央決策部署和省委工作要求上來,通過構(gòu)建“查出問題、揭示漏洞、提出建議、督促整改、規(guī)范管理、促進(jìn)改革”的閉環(huán)思路,推進(jìn)內(nèi)部審計監(jiān)督促進(jìn)集團(tuán)管理規(guī)范、服務(wù)集團(tuán)發(fā)展。要將關(guān)口前移,以事后監(jiān)督向事前提示、事中預(yù)警轉(zhuǎn)變,充分發(fā)揮內(nèi)審在治理體系中的全過程建設(shè)性作用,以高質(zhì)量審計服務(wù)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。

會議指出,集團(tuán)原任領(lǐng)導(dǎo)離任審計前期整改工作頗有成效,相關(guān)部門和二級公司要認(rèn)真履行主體責(zé)任,高度重視審計整改工作,通過建章立制、規(guī)范管理、查擺問題、監(jiān)督整改、剖析原因,舉一反三,以釘釘子精神抓好審計整改“下半篇文章”,爭取早日銷號清零。

會議要求,集團(tuán)內(nèi)審工作要聚焦主責(zé)主業(yè),不斷提升審計工作服務(wù)集團(tuán)發(fā)展格局的能力水平,堅決落實“三個區(qū)分開來”要求,旗幟鮮明地支持和保護(hù)改革創(chuàng)新、干事創(chuàng)業(yè)。各職能部門要發(fā)揮監(jiān)督指導(dǎo)作用,守住“財務(wù)、風(fēng)控、審計”三道防線,實現(xiàn)“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險、促合規(guī)”的管控目標(biāo),堅持以制度管人管事,持續(xù)提升依法治企能力。